Tisztelt Szakértők!
Katás alanyi adómentes vállalkozóként szolgáltatást nyújtok egy harmadik országbeli adóalanynak. (havonta áfa bevallásra vagyok kötelezett)
Kérdésem az lenne, hogy a számlán kell-e a fordított adózást feltűntetni, vagy elég az áfa területi hatályán kívüli megjegyzés?
Köszönöm!