Sziasztok,
webshopos egyéni vállalkozó vagyok, és ma (március 16.) átlépem a 20 millió Ft-os alanyi adómentességi értékhatárt. Tudom, hogy attól a számlától kezdve, amellyel átlépem a határt, már ÁFA-s számlát kell kiállítanom.
Néhány kérdésben viszont bizonytalan vagyok:
Amíg a NAV át nem vezeti az adószámomat -1-ről -2-re, addig kiállíthatok ÁFA-s számlát a -1-es adószámmal, vagy ilyenkor mi a helyes gyakorlat?
Ha március 16-tól ÁFA-s számlát állítok ki az értékhatár átlépése miatt, akkor a március 16–31 között keletkezett költségszámlák ÁFA-tartalma levonható lesz az áprilisi ÁFA-bevallásban, vagy csak attól az időponttól, amikor a NAV hivatalosan átvezet ÁFA-körbe?
A készleten lévő termékek esetében (amelyeket még alanyi adómentes időszakban vásároltam, de ÁFA-s számlával), levonható a beszerzési ÁFA, ha ezeket már az ÁFA-körös tevékenység keretében fogom értékesíteni?
Ha valaki könyvelőként tud segíteni, nagyon megköszönném a választ.
